4月9日上午,集團召開財務(wù)專題會議,傳達學(xué)習(xí)省政府國資委省屬企業(yè)財務(wù)總監(jiān)專題工作會議精神和關(guān)于切實加強省屬企業(yè)資金內(nèi)部控制管理有關(guān)要求,安排貫徹落實工作。集團財務(wù)人員,蘭內(nèi)子公司、市州擔(dān)保公司相關(guān)負責(zé)人及財務(wù)人員以現(xiàn)場或視頻方式參會。
會議指出,要以近期網(wǎng)絡(luò)詐騙事件為警鐘,充分認識電信網(wǎng)絡(luò)詐騙對國有企業(yè)和國有資產(chǎn)的危害,提高防騙意識,落實國有資產(chǎn)安全責(zé)任,做好風(fēng)險防范與內(nèi)部監(jiān)督工作。
會議要求,一要持續(xù)加強財務(wù)人員防騙教育,增強防范意識。常態(tài)化開展財務(wù)人員職業(yè)道德教育和履職培訓(xùn),強化遵紀守法、合規(guī)管理意識,筑牢防線,守好底線、不碰紅線。二要強化監(jiān)督制約措施,加強資金安全管理。明確崗位職責(zé)和權(quán)限,加強印鑒及密鑰管理,完善多級復(fù)核,嚴格執(zhí)行不相容崗位分離和授權(quán)審批制度,確保資金安全。三要進一步完善內(nèi)控制度,嚴堵管理漏洞。對現(xiàn)有內(nèi)部控制體系等進行排查評估,查漏補缺,健全完善內(nèi)部資金控制管理,確保各項財務(wù)工作有章可循、有規(guī)可依。